为落实区委审计委员会会议精神,确保审计发现问题整改清零见底,9月7日下午,区国资局副局长李瀛同志会同区审计局,召开2020年度机关单位内控制度全面自查工作会议,国资、集资部门和办公室有关业务人员参加会议。
会上,区国资局各科室人员结合自身业务特点和实际情况,就部门职能运行、专项资金管理、内控机制等方面做了汇报。区审计局从资金量、职能、内控机制以及近2年接受重点审计情况,对我局进行综合风险评估。接下来,区国资局将充分利用自身内审力量,参考历年审计发现问题自查自纠,推动局内控等各项制度不断完善。