首页 > 信息公开 > 审计公开 > 审计查出问题整改情况报告
针对《龙华区2023年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》中涉及观澜街道的相关问题,观澜街道已按要求进行相应整改。现将整改情况公示如下:
一、专项债券资金支出不及时
审计指出上述问题后,观澜街道迅速完成相关项目支付工作。
观澜街道根据此次审计问题,进一步压实工作责任,加强对专项债券资金使用进度和项目进度的监督,避免后续再次发生此类问题。
二、资产账务处理不及时
审计指出上述问题后,观澜街道于第一时间完成该批固定资产的登记入账工作。
观澜街道根据此次审计问题,组织街道直属行政事业单位、各社区进行资产管理培训、全面开展2023年固定资产清查工作、进一步建立健全固定资产管理制度,以更高标准、更高要求、更高质量推动固定资产管理的规范化和科学化。
三、个别企业截留垃圾分类督导员费用,监管机制有待完善
审计指出上述问题后,观澜街道高度重视,协商督促中标企业并紧盯整改清理完毕,已将企业截留督导费退费并上缴财政。
观澜街道根据此次审计问题,进一步加强采购合同签订审核,完善企业违约责任条款,实行动态监管、评定诚信等级,完善标后履约监管工作机制,降低此类问题再次发生的风险。
四、部分项目未及时办理在建工程转固手续
(一)观澜黎光社区公园路工程。该工程目前已完成固定资产财务入账工作。
(二)三池汽车至民和路连接道路工程。该工程因项目未完成结(决)算,将按已交付使用但尚未办理竣工决算手续的固定资产,应当按照估计价值入账,待办理竣工决算后再按实际成本调整原来的暂估价值,预计整改期内完成固定资产财务入账的工作。
(三)鑫天路(俊景路-环岛路)工程。该工程目前已完成固定资产财务入账工作。
观澜街道根据此次审计发现问题,进一步加强工作人员业务知识培训,规范固定资产管理、使用和处置工作,维护固定资产的安全完整。
龙华区观澜街道办事处
2025年1月3日